內部稽核組織及運作 - 基亞生物科技股份有限公司Medigen ...
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每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
運作. 內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,執行本公司各項內部稽核 ...
董事會
薪資報酬委員會
內部稽核組織及運作
公司治理運作情形
規章辦法
企業社會責任運作情形
組織
本公司內部稽核為獨立單位並直屬董事會,內部稽核單位配置專任稽核人員計1人及代理人1人,直接對董事會負責,其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,
延伸文章資訊
- 1內部稽核 - Eclat
每年年底依據環境的變化及先前的查核結果進行風險評估,據以規劃次年的稽核重點,擬訂年度查核計畫,經董事會通過後實施。 每年一月底前,在公開資訊觀測站申報內部稽核 ...
- 2公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄
即可檢附公開資訊觀測站公告資料、收足股款聲明書、銀行餘額證明及公司稽核單位之稽核. 報告等相關資料逕向集保公司辦理過戶,毋須事先向本會申請核准或申報備查場外 ...
- 3※內部稽核之組織及運作※主要稽核目的:促進公司整體之健全 ...
內部稽核人員名冊及進修情形等於每年一月. 底前在公開資訊觀測站完成申報。 3. 本公司依據金管會發布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定本公司之「內.
- 4本公司董事會通過內部稽核主管異動頁1/ 1 公開資訊觀測站http ...
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴. 訟及非訟代理人):內部稽核主管. 2.發生變動日期:104/08/07 ... 公開資訊觀測站.
- 5公司內部稽核組織及運作
... 稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。 3. 本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」, 作為內部稽核執行依歸,稽核室 ...